落實誠信經營情形

評估項目 落實誠信經營公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位,並定期向董事會報告其執行情形?
運作情形 是  
摘要說明

本公司為健全誠信經營之管理,由公司內部各單位負責下列事項之辦理:

  1. 財務部:為執行、暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行之專責單位。
  2. 專利室與稽核室:
    1. 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略,並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
    2. 訂定防範不誠信行為方案,並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
    3. 規劃內部組織、編制與職掌,對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動,安置相互監督制衡機制。
  3. 總管理處:
    1. 誠信政策宣導訓練之推動及協調。
    2. 規劃檢舉制度,確保執行之有效性。
  4. 稽核室:協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作,並定期就相關業務流程進行評估遵循情形,作成報告。
與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 依上市上櫃公司誠信經營守則進行中。
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